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2022年度南宁轨道交通集团有限责任公司本部内控自评价 及6家重要全资、控股子公司内控监督评价项目 比选公告

  • 发布时间:2023-01-31
  • 信息来源:本站
  • 作者:刘卓伶
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南宁轨道交通集团有限责任公司需对2022年度南宁轨道交通集团有限责任公司本部内控自评价及南宁轨道交通建设有限公司、南宁轨道交通运营有限公司、南宁轨道地产集团有限责任公司、南宁铁路枢纽投资有限公司、南宁公共交通集团有限公司、南宁市市民卡信息服务有限责任公司6家重要全资、控股子公司内控监督评价,本次项目上限控制价为200,000.00元整(含税)188,679.25元整(不含税)根据南宁轨道交通集团有限责任公司要求,现就本次项目进行公开比选,欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。

一、项目内容

2022年度南宁轨道交通集团有限责任公司本部内控自评价及南宁轨道交通建设有限公司、南宁轨道交通运营有限公司、南宁轨道地产集团有限责任公司、南宁铁路枢纽投资有限公司、南宁公共交通集团有限公司、南宁市市民卡信息服务有限责任公司6家重要全资、控股子公司内控监督评价。本次评价总体围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对企业内部控制设计与运行情况进行全面评价。包括但不仅限于以下内容:

1.内控体系建设情况

1)内控体系是否建立健全;

2)内部管控体制机制是否完善;

3)内部管理制度体系是否完善,是否融合企业内控、风险和合规管理和相关要求;

4)内控监督评价体系是否建立完善;

5)风控文化建设是否到位。

2.内控体系执行情况

1)重点领域日常管控是否完整、全面控制、执行有效;

2)重要岗位授权管理和权力制衡是否合理,不相容岗位职责是否相分离;

3)重大风险防控体系是否健全完善,是否制定风险应对方案及应急预案;

4)关键风险指标是否存在异常波动;

3.内控信息化情况

1)信息系统建设是否建立健全;

2)内控信息化与业务信息系统是否有效对接,并将内控体系管控措施嵌入各类业务系统;

3)智能监管风险预警是否固化至信息系统。

4.内控体监督评价情况

1)企业自评是否有序规范开展,客观、真实、准确揭示经营管理中存在的内控缺陷、风险和合规问题进行全面自评,形成自评报告;

2)集团是否开展重要下属单位内控体系监督评价工作;

3)是否聘请具有相应资质的社会中介机构对内控体系进行外部评价,包括对子公司可持续发展能力进行评价;

4)整改监督是否落到实处,明确内控缺陷整改责任部门、责任人和完成时限,对整改效果进行检查评价;

5)是否严格执行内控体系考核机制。

5.其他需要评价的内容。

1)子公司可持续发展能力评价。

二、比选申请人资格要求

比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所(若以分所名义参与比选申请,须出具总所授权书),持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书;有资格承办注册会计师业务;截止到评价业务合同立项审批完成日,近三年没有违法违规不良记录、没有受到行政处罚或行业处分。

三、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件,比选申请人自行在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件(见本公告附件)。

四、比选时间、地点

1.时间:2023 2 8日上午9:00

2.地点: 广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2104会议室

五、比选人联系方式

联系地址:南宁市云景路69

联系人:审计部/监事会工作部 刘工;电话:0771-2778951

  nngdjtsjb@163.com  

 

附件

比选文件-最终版-南宁轨道交通集团有限责任公司2022年度集团公司本部内控自评价及6家(评审8日) .docx

比选文件.pdf